為進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理,幫助財務部人員深入了解單位經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié),10月25日下午,金海岸公司舉辦了內(nèi)部審計知識培訓會議,財務人員參加培訓。
會上,審計專業(yè)人員以法律法規(guī)、規(guī)章制度為主要審計依據(jù),從公司治理、招投標管理、合同成本管理、工程管理、營銷管理、費用管理、財務管理七大常規(guī)審計模塊出發(fā),以案例形式重點解析了28個審計關(guān)注點,結(jié)合金海岸公司的相關(guān)業(yè)務,更深入地剖析了防范點。
通過本次培訓,財務人員進一步明確了內(nèi)部審計應審盡審、凡審必嚴的工作職責和審計常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”的重要性,加深了財務人員對審計工作的認識和理解,提升了公司管理規(guī)范化水平,對公司持續(xù)開展“治已病、防未病”起到了借鑒作用。